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2023年度蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門決算

來(lái)源: 蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)

時(shí)間: 2024/09/20/ 16:22 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  我單位的主要職能:一是依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)抓好我校義務(wù)教育工作。二是遵循教育規(guī)律,堅(jiān)持依法治教,堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育,認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動(dòng),努力提高實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1、部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明

  2023年度,納入本部門會(huì)計(jì)報(bào)表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。其中按單位基本性質(zhì),蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬事業(yè)單位;按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度;按單位預(yù)算級(jí)次,蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)屬二級(jí)預(yù)算單位。

  2、機(jī)構(gòu)情況

  2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家,其中全額預(yù)算單位為7家  

  3、人員情況及增減變動(dòng)原因

  2023年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)522人,其中在職人員520人,遺屬2人,比上年增加100人,增加比率23.7%,其原因是從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué)教師人數(shù)增加。

第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)均為10500.44萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加3559.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.27%,主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)10500.44萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入8861.22萬(wàn)元,占84.39%;其他收入1639.22萬(wàn)元,占15.61%;

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)10293.42萬(wàn)元,其中:基本支出8507.97萬(wàn)元,占82.65%;項(xiàng)目支出1785.46萬(wàn)元,占17.35%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8861.22萬(wàn)元。與上年相比,各增加1919.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.66%。主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8861.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1919.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.66%。主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8861.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出7908.18萬(wàn)元,占89.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出323.47萬(wàn)元,占3.65%;衛(wèi)生健康支出260.98萬(wàn)元,占2.95%;住房保障支出368.59萬(wàn)元,占4.16%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9596.25萬(wàn)元,支出決算為8861.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.34%。其中:

  1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為8622.14萬(wàn)元,支出決算為7908.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了2023年個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),造成人員經(jīng)費(fèi)下降,導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為343.02萬(wàn)元,支出決算為323.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因聘用教師單位保險(xiǎn)部分通過工資指標(biāo)支出,導(dǎo)致相關(guān)支出減少。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為267.02萬(wàn)元,支出決算為260.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因聘用教師單位保險(xiǎn)部分通過工資指標(biāo)支出,導(dǎo)致相關(guān)支出減少。

  4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為364.07萬(wàn)元,支出決算為368.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致教師人員經(jīng)費(fèi)有預(yù)算追加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8507.97萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)8145.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1807.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.53%,主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致教師人員經(jīng)費(fèi)有預(yù)算追加。人員經(jīng)費(fèi)用途為基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

  公用經(jīng)費(fèi)362.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加59.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.49%,新區(qū)內(nèi)其他學(xué)校合并入實(shí)驗(yàn)聯(lián)盟,第十小學(xué)2023年新增辦學(xué),聯(lián)盟教師學(xué)生人數(shù)比2022年增加,導(dǎo)致教師人員經(jīng)費(fèi)有預(yù)算追加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  我單位屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排,無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),決算數(shù)較上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

  其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

 ?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

  十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)957.61萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出957.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額957.61萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額957.61萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

  由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位成立績(jī)效自評(píng)小組,對(duì)2023年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中自評(píng)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金總支出9596.25萬(wàn)元,其中基本支出9243萬(wàn)元,項(xiàng)目支出353.25萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2023年一般公共預(yù)算支出有力的保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教學(xué)質(zhì)量得到巨大提升,社會(huì)影響較好。

  二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  (一)部門決算情況。

  2023年度支出決算情況:總支出8861.22萬(wàn)元,其中基本支出8507.97萬(wàn)元,項(xiàng)目支出353.25萬(wàn)元。

  1.2023年度基本支出8507.97萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出8145.43萬(wàn)元占總支出比例95.74%、公用經(jīng)費(fèi)支出362.54萬(wàn)元,占總支出比例4.26%。

  2.項(xiàng)目支出353.25萬(wàn)元,其中2023年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)353.25萬(wàn)元。

  (二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2023年度本單位人員經(jīng)費(fèi)8145.43萬(wàn)元,占基本支出比例95.74%,較年初預(yù)算未超支;公用經(jīng)費(fèi)支出362.54萬(wàn)元,占基本支出比例4.26%。本年度基本支出與調(diào)整后的預(yù)算一致??傮w來(lái)說(shuō)完成比較好。

  項(xiàng)目支出353.25萬(wàn)元,其中2023年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)353.25萬(wàn)元,用于聯(lián)盟校辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出;

  學(xué)校完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù),積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn),提升教育教學(xué)水平。更新教學(xué)理念,提高學(xué)生素養(yǎng)。加強(qiáng)校園安全教育,消防演練,防震抗疫演練順利有序進(jìn)行,確保師生在校安全。同時(shí)也存在一些問題:比如,還需要加強(qiáng)學(xué)生文明禮儀素養(yǎng)養(yǎng)成,進(jìn)一步提升教育教學(xué)質(zhì)量,進(jìn)一步提升學(xué)校硬件設(shè)施,努力提升辦學(xué)質(zhì)量,提高學(xué)生滿意度,努力提升辦學(xué)質(zhì)量,提高家長(zhǎng)滿意度。

  (三)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

  1.部門管理

  2023年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理,本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購(gòu)、資產(chǎn)管理等,故采購(gòu)和資產(chǎn)管理方面還不太完善,需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,賬冊(cè)齊全,賬目清楚,資金使用規(guī)范,開支合理。

  2.履職效果

  嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃,教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成;在教師考勤方面,制定了嚴(yán)格的教師考勤管理辦法。

  3.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是因?qū)W校無(wú)專業(yè)財(cái)務(wù)人員,在日常工作中存在一定的偏差;二是對(duì)資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)還不夠完善。

  三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  我校部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為:優(yōu)。

第五部分  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

  五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  十五:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)(01-30款)以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  十六:衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  十七:衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  十八:住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十九:教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

  二十:教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除了普通教育(款)(01-05項(xiàng))以外其他用于普通教育方面的支出。

  附件1:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度決算公開表

  附件2:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023整體支出績(jī)效自評(píng)表

  附件3:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

  附件4:蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

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